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金蝶k3使用教程ppt(金蝶k3使用教程)

导读 金蝶K3的总账日常处理   新增凭证   操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入   注意点:基础...

金蝶K3的总账日常处理   新增凭证   操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入   注意点:基础资料内容的查询:F7   ..:复制上一条摘要   //:复制第一条摘要   Ctrl+F7:借贷调平键   空格键:调整借贷方向(英文状态下)   红字金额:先输数字,再输“负号”   查看→选项→“代码自动提示窗口”等   2、修改、删除凭证   操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询   a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。

  b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。

(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。

  3、凭证审核   操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询   a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。

  b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。

  注意点:   a、审核和制单人不能为同一人;   b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;   c、原审核人员才可以取消审核(反审核);   4、凭证过账   操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账   注意点:   A、过账时,凭证不能过账的原因:   (1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突   B、凭证错误后的修改方法:  a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。

  b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。

(反审核)   c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。

  5、账簿的查询   操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账)   注意点:   (1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。

  (2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。

  (3)第一次使用多栏账要手工设计。

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